4月22日,鴻特科技(300176)公布2024年年報,公司營業收入為17.3億元,同比上升1.9%;歸母凈利潤為2782萬元,同比上升79.5%;扣非歸母凈利潤為1790萬元,同比上升380.2%;經營現金流凈額為2.3億元,同比增長10.9%;EPS(全面攤薄)為0.0718元。
其中第四季度,公司營業收入為4.22億元,同比下降4.3%;歸母凈利潤虧損163萬元,同比下降108.2%;扣非歸母凈利潤虧損941萬元,同比下降168.0%;EPS為-0.0042元。
截至四季度末,公司總資產21.25億元,較上年度末下降0.8%;歸母凈資產為9.34億元,較上年度末增長3.1%。
需要注意的是,上年財務數據因為會計準則變化發生了重述,上文計算基于重述前的數據。
公司在2024年度報告中提到,其主要經營業務未發生重大變化,依然專注于鋁合金精密壓鑄業務,涵蓋中高檔汽車發動機、變速箱、底盤及新能源汽車零部件的研發、生產和銷售。報告期內,公司保持了與福特、奔馳、廣汽等知名企業的穩定合作關系,并繼續加強技術創新和產品質量管理。
盡管整體業務模式未變,但公司在報告期內的汽車零部件產量和銷售量均出現了不同程度的下降,汽車零部件壓鑄件的產量為1609萬件,同比減少16.00%;銷售量為1626萬件,同比減少14.00%。這一變化主要受到行業競爭加劇及市場需求波動的影響。管理層對未來發展持謹慎樂觀態度,預計2025年汽車市場將呈現穩中向好的發展態勢。
(文章來源:財中社)
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